中小型的企业在上下游没有定价及议价权,在新技术的推广方面面临阻力,如果以生产成本计价的情况下,则会出现涸泽而渔,使企业无法回收创新性付现成本,造成即便是大企业不愿意创新,不敢创新的局面,从而不利于光伏行业健康成长与发展。
因为只有当有补贴项目规模越来越小的时候,补贴拖欠问题才能得到解决。尽管无补贴项目将得到最大的推进,无补贴项目的非技术成本也有望得到降低,但是相对于有补贴项目来说,无补贴项目的收益率依然是一个问题。
有补贴项目规模的减小,将会加剧产业竞争,最终拿到有补贴项目的企业只会是极少数。所以2019年光伏市场规模有多大,只能看无补贴项目的推进情况。上周,国家发展改革委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(以下简称通知),宣告了光伏发电将正式踏入平价上网时代。那2019年的无补贴项目规模将能达到多少呢?笔者认为这主要看无补贴项目的收益率。未来一个项目是分布式项目还是集中式电站并不重要,重要的是这个项目有没有拿补贴。
与往年不同的是,2019年光伏发电的项目类别将会发生很大的变化。如果《通知》能够完美贯彻并实行,那无补贴项目大有可为,2019年的光伏市场规模依然会很大。2018年,公司各业务板块继续以质量、成本为核心竞争力,叠加精细化管理,农业及光伏两大板块均取得了销量的增长。
1、变动原因主要分析:报告期内,得益于锂电池行业继续快速持续发展,公司锂电池设备业务也实现了持续快速的增长;公司在稳定原有客户的基础上,积极开拓新客户,锂电池相关设备的生产销售业绩较去年同期有显著提升;本年度公司合并报表范围内较去年新增全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司净利润(2017年合并的是8-12月数据,2018年合并的是全年数据)。公司已为资产减值事项聘请了专业评估机构,目前评估工作正在进行中,本次计提的资产减值数据以最终的审计、评估结果为准,如有变化公司将及时进行披露。航天机电业绩扭亏转盈归属上市公司股东净利润亏损5.2亿~5.3亿航天机电1月31日发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,公司预计2018年年度业绩扭亏转盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元到3,500万元,与上年同期相比增加33,410万元到34,410万元。东旭蓝天转让房地产业务光伏电站业绩逐步释放东旭蓝天1月30日发布业绩预告,归属于上市公司股东的净利润10亿到12亿,比上年同期增长:83.79%-120.55%业绩变动原因说明公司本报告期净利润较上年同期增长主要因转让房地产业务收益及过渡期损益13.37亿元计入本期的投资收益(扣除所得税费用后对本期利润影响约10.6亿元)。
报告期内,全资子公司百年金海科技有限公司出现经营亏损,全资子公司深圳芯珑电子技术有限公司受行业影响经营业绩下滑,经过对未来经营情况的分析预测,判断公司因收购百年金海科技有限公司和深圳芯珑电子技术有限公司形成的商誉存在减值风险。猛狮科技下修2018年利润近9亿元被抽贷导致运营资金紧缺所致猛狮科技发布2018年业绩修正公告:将亏损19亿元至22亿元。
科华恒盛2018年业绩预告:全年净利润5114.5万至1.70亿1月30日,科华恒盛(002335)发布2018年业绩预告修正公告,公司预计1-12月归属上市公司股东的净利润5114.50万至1.70亿,同比变动-88%至-60%。扣除上述非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润为亏损52,371万元到53,371万元,与上年同期相比增亏1,358万元到2,358万元。4、第四季度公司石岩厂区因政府要求搬迁,产生搬迁费用及员工补偿费用,减少归属于母公司净利润2,287.51万元。基于市场变化和审慎性原则,公司对报告期末主要电站资产进行全面清查和减值测试,预计部分电站项目将受到上述市场变化的影响。
随着生产线的处置,公司将生产中使用的无形资产非专利技术进行报废核销。三超新材业绩同比下降52%-37%531新政造成公司订单减少毛利下降三超新材1月30日发布盈利预告,归属于上市公司股东的净利润为4134.08万元?5425.98万元,相比上年同期下降:52%-37%,业绩变动原因说明1、受市场竞争环境变化及光伏行业5.31新政影响,2018年二季度以来,金刚线产品价格下降较为明显,尤其光伏新政出台之后,下游部分客户停工、减产,市场需求量出现环比下降甚至急剧萎缩,导致公司部分产品订单减少,毛利下滑,2018年业绩同比大幅下降。保利协鑫敬告各位投资者2018年业绩较2017年有较大下滑董事会谨此通知股东及有意投资者,基于对本集团未经审核综合管理账目的初步审阅及本集团目前可得的其他资料,本集团截至2018年10月31日录得综合亏损约人民币5.34亿元(约609,450,000港元)。到期融资大多未能续贷甚至被抽贷,偿还该等融资挤占了公司大量流动资金,造成公司运营资金紧缺的局面,对报告期内公司各板块的经营规模及相关业务的拓展产生重大不利影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比-0.98亿元―0.98亿元,同比变动-5%―5%。公司2018年度业绩变动的主要原因如下:1、出售亏损子公司公司根据政策及市场环境的变化,为应对产业调整的困难局面,主动实施战略转型,调整光伏业务的发展规划,缩短光伏产业链的介入长度,缩减及淘汰落后的多晶硅生产线,坚决止住出血点。
修正后的业绩预告为:8,000万元-8,800万元,同比上升:447.95%-482.75%,属于扭亏为盈。3、根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施终止上市。
根据修正后的业绩预计,其去年全年归属于上市公司股东的净利润为亏损:28,000万元―34,500万元,上年同期为盈利4,160.84万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计在-19亿元到-31亿元之间。(二)非经营性损益的影响本期影响损益的政府补助约17,093.42万元,较去年同期增加7,099.38万元。2018年10月29日,科陆电子在第三季度报告中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降70%至100%,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0万元至13,759.85万元。扣除转让普莱德的处置收益及其他非经常性损益项目对业绩的影响后,2018年度业绩与上年同期相比增长的主要原因如下:(1)随着新能源汽车行业快速发展,国内动力电池市场需求较去年同期相比有所增长;(2)公司加强市场开拓,前期投入拉线产能释放,产销量相应提升;(3)公司持续加强费用管控,费用占收入的比例降低。随着智能微网的推广加快,公司的智能微电网业务业绩成果显著,已成为公司新的利润增长点。
(二)报告期内,公司全资子公司转让所持上海复合材料科技有限公司(以下简称上海复材公司)9.8%股权及上海复材公司原第二大股东上海航天设备制造总厂有限公司以现金方式增资上海复材公司至持股比例为51.01%,公司同意放弃增资上海复材公司优先认缴出资权,不再控股复材公司。兆新股份预计2018年全年亏损2.0亿至2.77亿1月30日,兆新股份发布业绩预告,公司预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润-2.77亿至-2.00亿,同比变动-280.03%至-230.22%,化学制品行业平均净利润增长率为49.12%。
主要系公司根据全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司2018年度业绩计提超额业绩奖励,影响公司合并净利润,金额约为-13,500万元。2018年5月31日,国家发展改革委、财政部和国家能源局联合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》后,光伏发电补贴退坡的政策需求趋势更加明朗。
4、固定资产减值准备计提(1)受光伏电池片和组件产品市场价格的持续下滑,公司聘请了中介机构,对公司自有的光伏电站、生产设备等资产进行了评估,并根据评估结果对账面价值低于评估价值的资产计提了减值准备。隆基股份2018业绩预告净利润同比减少25.36%到22.55%●隆基绿能科技股份有限公司(以下简称公司)预计2018年(以下简称报告期)实现归属于上市公司股东的净利润为26.61亿元到27.61亿元,与上年同期相比,同比减少25.36%到22.55%。
科林环保下修2018年净利润由预赚1200万修正为亏损2.8亿昨日晚间,A股上市公司科林环保(002499)发布《2018年度业绩预告修正公告》,下修2018年净利润由预赚1200万修正为亏损2.8亿。具体原因如下:1、由于内外部经济、市场环境等宏观因素的变化,公司到期融资大多未能续贷甚至被抽贷,偿还该等融资挤占了公司大量流动资金,造成公司运营资金紧缺的局面,对报告期内公司各板块的经营规模及相关业务的拓展产生重大不利影响。因此,公司拟对报告期末该部分电站资产计提资产减值准备。同时,受行业环境及产品结构调整等因素影响,公司产品综合毛利率有所下降,对公司经营业绩产生一定影响。
中环股份2018年业绩修正预告:全年净利润5.8亿至6.3亿1月31日,中环股份发布2018年业绩修正预告,公司预计1-12月归属上市公司股东的净利润5.8亿至6.3亿,同比增长-0.78%至7.68%.上述业绩是公司针对2018年第三季度业绩报告中做出的全年业绩预测进行的一次修正。除上述金额外,公司其他非经常性损益对净利润的贡献金额约4,055万元,主要为政府补助。
2、受市场环境及客户需求变化影响,公司部分存货存在滞销及贬值风险,部分应收账款也存在发生坏账的风险,相应资产的减值预计将对当期经营业绩产生较大影响。爱康科技2018年预计盈利下修到1.2亿旗下光伏发电站计提资产减值1月30日,A股上市公司爱康科技发布《2018年度业绩预告修正公告》,公司去年预计下修到1.2亿,旗下光伏发电站计提资产减值。
2、报告期内,为保持在N型单晶双面电池领域的技术优势,公司加大了N型单晶双面电池产品的市场拓展和产品研发力度,TOPCon及IBC电池技术已经达到或即将达到量产水平,相关费用有较大幅度的上升,在一定程度上影响了全年的公司业绩。近年来,受国外对来自中国的光伏产品开展反倾销、反补贴调查,以及国内调控光伏电站及分布式光伏项目指标、调整上网电价及削减补贴标准、降低补贴强度等一系列不利因素的影响,尤其是2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局等联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,受该文件的重大不利影响,光伏行业进入新一轮调整期,导致2018年公司经营业绩大幅下滑,出现大额亏损。
亚玛顿发布业绩修正公告扭亏为盈业绩增长447.95%-482.75%1月31日,公司发布业绩修正公告。3、受公司资金日益紧张影响,公司部分子公司通过处置固定资产等形式筹集资金以应对债务问题,形成了较大的资产处置损失。该股权转让交易和股东增资为公司实现投资收益21,362万元。公司电池片业务产能利用率在行业普遍减产停产的情况下仍然超115%,非硅成本进一步下降,维持了较好的盈利能力。
宁德时代成立于2011年,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。中来光伏材料2018年业绩预计同比下滑:-22.65%~-41.99%中来股份发布2018年业绩预告,归属于上市公司股东的净利润15,000万元~20,000万元,比上年同期增长:-41.99%~-22.65%业绩变动原因说明1、报告期内,国家进一步调整了光伏产业政策,逐步推进光伏行业平价上网,但政策的调整短期内加剧了光伏行业的市场竞争,行业整体盈利水平有所下降,公司在报告期内适度调整了销售与价格策略。
本次业绩预告修正的主要原因:1、存量项目未处置,计提坏账增加;2、博恩项目终止损失;3、结合行业及公司当前情况,按照谨慎性原则,未确认递延所得税费用;4、高邮项目暂时处于停工状态,按照谨慎性原则,冲回前三季度确认毛利。此外,受存货跌价准备计提的影响,公司净利润出现同比下滑。
本期业绩预亏的主要原因(一)主营业务影响:光伏行业出台531政策后(即2018年5月31日,国家发展改革委、财政部和国家能源局联合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》对我国光伏新增装机容量规模及补贴价格均作出进一步限定),公司财务状况进一步恶化,生产制造环节全面停产且下属两家全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司和江阴鑫辉太阳能有限公司陆续被债权人向管辖法院提出破产清算申请,相关法院均已做出受理裁定,其加剧了当期的亏损。2、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为-9,445万元。